职位描述
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1.根据国家及公司的有关规定,制定内部审计规章制度及办法;
2.编制公司年度审计工作计划,报董事会批准后实施;涉及公司高层管理人员的专项或离职审计按董事会要求办理;
3.组织内部审计工作相关会议;
4.负责联络和协调会计师事务所对公司开展的审计活动;负责对接受公司委托,参与内部审计工作的中介机构的管理和协调;
5.负责督促被审计单位或人员按照审计结果进行整改;
6.审查公司各项制度的落实情况,协助完成内控审计、流程审计及专项审计;
7.协助完善公司内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;
8.根据审计情况提出问题和整改建议,并拟写审计报告;
9、负责审计过程中的资料收集、保密、整理归档。
二、任职要求
1.35岁以下,本科及以上学历,财务、审计及管理类相关专业,注册会计师资格者优先;
2.3年以上审计工作经验,具备制造业内部审计工作经验,熟悉内部审计流程;
3.良好的沟通及表达能力,良好的组织能力。
2.编制公司年度审计工作计划,报董事会批准后实施;涉及公司高层管理人员的专项或离职审计按董事会要求办理;
3.组织内部审计工作相关会议;
4.负责联络和协调会计师事务所对公司开展的审计活动;负责对接受公司委托,参与内部审计工作的中介机构的管理和协调;
5.负责督促被审计单位或人员按照审计结果进行整改;
6.审查公司各项制度的落实情况,协助完成内控审计、流程审计及专项审计;
7.协助完善公司内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;
8.根据审计情况提出问题和整改建议,并拟写审计报告;
9、负责审计过程中的资料收集、保密、整理归档。
二、任职要求
1.35岁以下,本科及以上学历,财务、审计及管理类相关专业,注册会计师资格者优先;
2.3年以上审计工作经验,具备制造业内部审计工作经验,熟悉内部审计流程;
3.良好的沟通及表达能力,良好的组织能力。
工作地点
地址:花溪路182号
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职位发布者
HR
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
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行业未知
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200-499人
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私营·民营企业
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花溪路182号