1、根据公司整体年度生产、销售计划,负责子公司年度预算的组织、编制及汇总,并跟踪各预算部门、科室的执行情况,及时反馈预算缺口,提出改进意见和建议; 2、根据子公司《授权审批流程》,负责子公司收付款项、费用报销环节的审核及确认,对财务核算所依据的原始单据、审批手续的规范性负责;3 3、保证会计核算日清月结,负责检查u8系统关键用户的数据及时性及准确性,保证实物流、数据流、资金流同步
4、负责本部会计核算的审核及内部稽核工作,包括收付款凭证录入、进销存系统的收发存核算、结转、各子系统与总帐系统的核对工作,保证核算口径的前后期保持一致、核算标准统一,各帐套数据无差异。
5、7、5、根据子公司年度运营计划,确定筹融资规模,制定当年倒贷、还贷计划。负责子公司筹 融资款项的落实及跟进,协调解决资金缺口。
6、利用财务核算数据对经营成果进行月度、年度分析,形成分析报告,尤其分析重要的不达标的指标,负责组织月度财务分析会议,并对异常分析数据报请有关部门关注; 7、负责公司各项资产、原辅材料的定期盘点及不定期抽盘的组织实施及审核工作,确保子公司各月货币资金、有形资产、往来款项的帐实相辅、帐帐相符,每年根据管理缺口提出修订相关的标准、制度、流程、考核和SOP建议,并负责批准后的培训和落实工作; 8、建立与子公司上下游单位有效可行的对帐询证方式,并负责往来帐核对工作,保证公司与往来帐款的准确、安全。
9、规范财务档案的日常管理及安全保管,落实相关责任人,对本部所有财务档案的负责。
10、负责解答审计单位(人员)的疑问,配合审计单位(人员)的审计工作,对审计报告的中的审计结论负责。
11、工资表审核,按时发放。
12、总经理交办事项及时完成和反馈。
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