职位描述
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1、独立实施财务收支、预算审计、专项审计、绩效审计、内控审计等等类型的审计业务,并编制审计报告、披露问题,提出改进建议和决策依据;能够独立开展对关键岗位和有重大风险岗位的经营责任审计。 2、负责公司各项业务、项目及产品的合规性审核及审计,评估业务实施全过程的合规风险,出具合规意见,制止、报告公司业务经营活动中的违法违规行为和风险隐患,并敦促整改。 3、协助部门建立与完善内部审计制度与工作流程,健全内控体系建设; 4、制定公司各项审计管理规范,编制具体审计,并组织开展和监督落实; 5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益 6、参与编制内部审计计划及审计实施方案 职位福利:五险一金、绩效奖金、加班补助、餐补、高温补贴、年底双薪、全勤奖、员工食堂
工作地点
地址:宜昌宜昌
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职位发布者
杨建/人..HR
华强化工集团股份有限公司
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石油·石化·化工
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1000人以上
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私营·民营企业
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当阳市锦屏大道1号