职位描述
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岗位职责:1、组织制订并持续完善公司内控体系、制度和工作流程。2、制订年度工作计划,并组织实施;3、对公司内控制度的执行进行监督检查评价,推进不断优化提升;4、对公司重要业务流程和高风险环节进行监督检查报告,针对存在的问题,督促、落实相关部门的整改工作;5、按照专业标准实施初步及后续审计,获取充分证据,确保底稿编制完整;6、编制内控审计报告,清晰表达问题,提出合理建议,完善内控流程;7、安排和督导团队的日常工作,检查团队的工作进度,发现问题及时提出纠正,并予以解决,确保团队工作的节奏和效率;8、完成上级交办的其他事项。任职要求:1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理或相关专业;2、五年以上相关审计、内控经验,有大型支付金融互联网公司内控经验优先;3、全面的财会专业理论知识,精通内控及风险管理知识与审计知识;良好的财务管理、营运分析、成本控制、成本核算、税务等实操工作经验;4、熟练掌握办公软件和财务软件,较强的数据分析能力;5、具有较强的语言表达能力、应变能力、沟通能力及解决问题的能力,较强的责任感与敬业精神。
职能类别:其他
工作地点
地址:上海上海
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